企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額,都應(yīng)該按照對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表填列,不一樣就不對(duì)了。
建議你問一下這個(gè)申報(bào)軟件的服務(wù)單位,一般你打去問12366,他們也是叫你咨詢申報(bào)軟件的服務(wù)單位的,的確這個(gè)是軟件操作上的實(shí)際問題,因?yàn)槟愕诙€(gè)圖這張表好像是要營(yíng)改增業(yè)務(wù)里邊按差額征稅的那些小規(guī)模納稅人才需要填寫的,如果你不屬于差額征稅范圍的,是不需要填寫這個(gè)附列資料的,現(xiàn)在你的問題就是因?yàn)橛辛诉@個(gè)附列資料,而他的第8欄是跟你第一個(gè)表應(yīng)稅服務(wù)的第1欄對(duì)應(yīng)的,所以你現(xiàn)在附列資料的第8欄是0,第一個(gè)表的第一欄也應(yīng)該是0。
你的基本情況中提到了你是小規(guī)模納稅人且稅務(wù)局核定了服務(wù)業(yè)10%,所以你要申報(bào)的資料有:增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)、營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表(服務(wù)業(yè)適用)、營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)明細(xì)表、企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表(這張表是按季申報(bào)的)、代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。
問題2:營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅收入就是你的發(fā)票金額,稅率根據(jù)稅務(wù)局的核定稅率(即10%)。服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表也需要填報(bào)。
問題3:增值稅需要零申報(bào)。
你好!無論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,申報(bào)年度所得稅(企業(yè)所得稅匯算清繳)時(shí),稅務(wù)局都會(huì)有專門的匯算清繳軟件,你(單位)在軟件里填相關(guān)的表格然后上傳就行了。表格不算多,一般企業(yè)加封面就10張表左右,都比較簡(jiǎn)單。不過,企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)于5月31號(hào)截止了。