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問題:小規模納稅人如何開據發票,要具體的步驟!!

您好:

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上面網址是稅控機開發票系統(不是病毒)

簡單的講:開票的選項功能分為開票和退票,還有廢票3個功能。開票的機打號碼要和實體票的號碼一致,那樣才能打出有效發票。
退票就是給打出來的票作廢。比如說你失錯打了一張40萬的發票,你要給他作廢了后然后就會打出一張-40萬的發票,和原先的號碼釘在一起,然后去稅局報稅時候,就不會給這張發票打出的金額算進去了
而廢票就是比如說你機子上的號碼是00146,你的實體發票的號碼是00146這張票被你弄爛了,那你就可以直接輸入00147,這樣間斷的00146這張票就被你作廢了

抄稅和報稅是兩個流程,統稱為抄報稅.
IC卡是購發票、開發票和抄稅用的。
1、購發票時,持IC卡和發票準購證去稅務局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發票時所用。
2、開發票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統中進行開具發票的操作(怎樣開發票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發票與打印的發票用紙必須是同一張發票。
3、進項發票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發票,月末前持發票的抵扣聯去稅務局進行認證。
4、抄稅,月末終了,根據當地稅務規定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經開具使用的發票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。
5、報稅,待財務決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。 此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統”軟件中完成的,關于進銷項發票的填寫可以網上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。

附:去稅務所報稅時只需要出示報稅證

1、每月報稅時間為1-10號,超過一天罰款50元,而且電腦自動鎖住,不能報稅,很麻煩的.要去報稅要準備好:國稅,一般納稅人申報表及附表兩份,資產負債表,利潤表,發票領用存報表,2002年成立的新企業還要每季度報企業所得稅報表.地稅,資產負債表,利潤表,地稅申報表,包括印花稅,附加稅,個人所得稅,2002年前成立企業還有企業所得稅.兩個稅務所的報稅用的IC卡要帶到.另外還有什么增值稅IC卡,運輸發票采集軟盤之類的.

2、增值稅申報,次月10日前,提交的表格有:1.增值稅抵扣明細表;2.增值稅發票使用明細表;3.增值稅納稅申報表;4.增值稅納稅申報表附列資料(表一)銷售明細;5.增值稅納稅申報表附列資料(表二)進項明細;6.發票領用存月報表;7.票表稽核原因說明表;8.增值稅納稅申報表附報資料表(104項指標)。注意:先通過網絡電子申報,紙質資料在20日前交就可以了.每季度15日前,交所得稅納稅申報表.如果是出口企業,次月15日前退稅申報,1.生產企業出口貨物退稅明細申報表;2.免抵退稅匯總表;3.增值稅納稅情況匯總表;4.生產企業進料加工貿易免稅申請表。

3、要看你們是網上申報還是一般的普通申報?
如果是一般的普通申報,那就按上面各位的意思就可以了,如果是網上申報,那就簡單多了,只需要在網上申報(包括地稅和國稅)欄里填上相應的數字再申報就可以了!
我們這里(杭州地區)的報稅時間一般都是每月的1號到10號(節假日順延),地稅和國稅分別為兩個不同的系統,點擊進去就可以了!!!
另外一點個人意見:如果你都申報成功了,最好是把你申報的各種報表都保存到你的電腦中,這樣以后查詢起來也方便而且便于管理的(當然網上我們這里地稅可以查詢,國稅需要到國稅局才可以的)!!

參考資料:

名師輔導 環球網校 建工網校 會計網校 新東方 醫學教育 中小學學歷

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